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高新公司2024年內(nèi)審服務(wù)機構(gòu)見面會
來源:時間:2024-01-30閱讀次數(shù):116次
2024年1月30日下午,高新公司召開2024年度內(nèi)部審計服務(wù)機構(gòu)見面會,會上高新公司分管審計工作的領(lǐng)導簡要介紹了高新公司(國投公司)的基本情況與近年來的經(jīng)營管理情況,指出:內(nèi)部財務(wù)收支審計是對公司風險管理、控制與治理程序進行獨立審查和評價;具有顯著的建設(shè)性和內(nèi)向服務(wù)性;幫助公司健全內(nèi)部控制,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益的作用。并要求財務(wù)部門與公司相關(guān)部門要高度重視,積極配合。廣發(fā)集團公司審計風控部負責人對本次內(nèi)審作出以下要求:一是要堅持原則,依法審計;二是要嚴謹細致,保證質(zhì)量;三是要客觀公正,實事求是;四是要保持高度專業(yè)化和良好的職業(yè)操守。集團公司財務(wù)負責人簡要介紹了高新公司目前財務(wù)管理方面的要求。中介機構(gòu)四川錦程會計師事務(wù)所有限責任公司的負責人代表進行了審計工作表態(tài)發(fā)言。高新公司各部門負責人代表參會。